应聘内部审计部门如何自我介绍(内部审计师简历范文参考示例)

2023-12-12 22:26:00 来源 : haohaofanwen.com 投稿人 : admin

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应聘内部审计部门如何自我介绍

独立招聘人员和企业招聘经理肩负着一项重要职责:在数百名合格的求职者中寻找唯一的最佳候选人。这是一项大型任务,您需要了解他们用来快速有效地完成工作的工具和技术。例如,精通技术的公司通常依靠申请人跟踪系统来标记提及与空缺职位相关的特定关键字和短语的简历。此外,这个狭窄的领域可能仍然足够大,以至于审稿人在做出是或否的决定之前只能花几秒钟浏览每份简历。因此,如果您正在积极寻求多个不同的职位,一份通用的内部审计师简历可能不适合您。例如,教育、经验、内部 IT 审计师所需的技能和硬技能可能与分析公司绩效或运营流程的人员所需的资格大不相同。我们的专家撰稿人汇编了一些建议,可以帮助您创建简历的多个特定于工作的版本。我们的简历示例库还可以详细介绍当今招聘行业中最有效的格式。

求职意向:会计

参考模块:工作经历

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1、内部审计

审计采购周期(采购申请、采购订单、发票、库存接收报告、质量报告、日记账分录、供应商账户)。

审计销售周期(销售订单、价目表、发票、日记帐分录、交货单、借项通知单和贷项通知单、客户帐户)。

审计月工资。

审计现金/支票收款和付款。

审计进出口账户。

审计库存。

审计银行交易。

2、内部审计

识别和评估重大业务风险的领域。

根据适用的内部审计报表实施最佳审计和业务实践。

管理资源和审计任务。

通过有效实施和监控控制来识别和降低所有业务和财务风险。

根据当地和国际最佳实践制定、实施和维护内部审计政策和程序。

编制并实施年度内部审计计划。

对已识别或报告的风险进行临时调查。

3、内部审计

根据 ISO 9001 & 14001 的要求对 IMS 相关文件进行审核,以确保系统没有失误并确保组织符合国际标准化组织

监督涵盖运营和财务流程的基于风险的审计。

确保向管理层和/或风险委员会报告完整、准确和及时的审计信息。

对计划的年度审计进行全面监督。

4、内部审计

执行完整的审计周期,包括对运营有效性的风险和控制管理,确定内部审计范围、财务可靠性以及遵守所有允许的指令和法规,

审查为确保遵守公司政策、计划、程序、法律和法规而建立的系统

获取、分析和评估会计文件、报告数据和流程图,

找出漏洞,推荐风险规避措施,节约成本,与管理层和审计委员会保持公开沟通,

识别并向高级管理层报告系统中的内部控制弱点,

准备和提交反映审计结果和文件过程的报告。

5、内部审计

|内部审计的实施“预防措施”的跟进报告审计结果

准备“审计计划”和进行审计所需的文件 符合审计要求,并在审计过程中保持在审计范围内。

根据审计计划和审计方法向受审计方传达/阐明审计要求。

有效地计划/履行职责。

收集检查和分析证据,并对进一步的信息和客观证据保持警惕。

记录审核发现并以适当的审核形式报告审核结果。

保留和保护审计文件和记录。为团队负责人准备审计摘要提供支持

6、内部审计

审查现有会计系统和控制的充分性,并推荐有效的内部控制。

进行定期审计,以确保遵守批准的管理政策、程序和控制。

参与识别和评估公司面临的运营和财务风险以及管理和缓解风险所需的应对措施。

准备审计时间表和时间表。

执行效率和物有所值审计,以确保资源的使用符合计划和预算并符合公司要求。

准备及时准确的审计报告并分发给适当的用户。

开展周期审计,重点放在指定的现金中心领域。

7、内部审计

根据要求的标准计划和执行业务。

评估控制、企业风险管理和治理流程的充分性和有效性并提供建议,以确保与公司目标保持一致。

向管理层报告调查结果和可能的补救措施,确保运营效率和风险缓解。

为集团提供独立客观的保证和咨询服务,确保控制环境和流程的质量和持续改进。

监控和跟踪组织单位的绩效,以确保计划、会计保管以及风险管理和控制活动合规且一致。

执行和控制整个审计周期,包括对运营有效性、财务可靠性和遵守所有适用指令和法规的风险管理和控制管理。

确定内部审计范围。

8、内部审计

执行各种全球业务流程和合规审计,例如(但不限于)全球采购、BCP、贸易合规等

通过识别样本、进行独立的审计测试和注意具有风险维度的可报告问题来设计和执行审计测试程序。

通过在审计命令语言 (ACL) 中制定和使用各种表达式,对大量数据进行数据分析

准备和提交反映审计结果和文件过程的报告

9、内部审计

处理的主要客户是 Havells India Limited 和 Essar Steel Limited

生产、采购、库存管理、资本支出、物流、法定合规性和人力资源与工资等领域的流程审查。

作为独立建议的客观来源,以确保有效性、合法性和目标实现。

找出漏洞并推荐风险规避措施和成本节约

10、内部审计

在内部审计管理层的指导下,协助制定范围、执行测试和开发调查结果

对工作底稿进行审查以确保准确性和完整性,并协助清除团队领导和/或审计管理层提供的任何审查要点

范围确定、审计计划备忘录的制定、测试工作的执行和报告撰写的协助

及时在工作文件中记录工作并回应经理审查意见

制定详细的工作底稿,以提供足够的证据证明在执行审计计划时已完成的工作,包括测试和分析结果

与运营和财务管理人员沟通,与各级管理人员建立并保持牢固的工作关系

计划和管理内部审计任务,包括已完成工作的文档,以及管理任务的成本和时间

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