危险化学品风险隐患排查整治工作总结
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危险化学品安全风险大排查工作总结
一、贯彻落实3月31日全国安全生产电视电话会议精神和蓝佛安省长的讲话要求工作情况,特别是国务院安委会加强安全生产15 条重要举措落实情况
(一)3月31日,公司中层以上领导听取了全国安全生产电视电话会议直播,4月2日公司生产部门中层及领导班子成员参加晋能控股集团四月份安全工作(视频)会议暨电力集团四月份安全工作(视频)会议并做了工作总结,4月6日,公司召开2022年四月份安全工作部署暨一季度安全生产委员会暨环保专题会议。
(二)危险化学品 4月份安全风险和事故隐患大排查活动开展情况:
1.检查方案、安排部署工作开展情况
2.风险隐患排查情况
4月份全覆盖大检查,共查出危化品管理相关风险隐患12条,并进行了整改。
危险化学品专项整治隐患排查汇总表
序号 | 隐患内容 | 隐患归属专业 | 产生隐患简要原因分析 | 整改措施 |
1 | 药品库房无消防沙箱 | 发电部 | 消防设施不全,检点不到位 | 配备消防沙箱 |
2 | 水分析室洗眼器不流水 | 发电部 | 检点不到位,阀门关了未开 | 开阀门,告知人员不随意动,设立检查表 |
3 | 水分析药品浓度大,存放不规范 | 发电部 | 工作检点不到位 | 严格执行五双管理,建立钥匙交接台账 |
4 | 盐酸柜玻璃看不清 | 发电部 | 盐酸易挥发,清洁不及时 | 清洁玻璃 |
5 | 药品库房穿墙电缆封堵不严 | 机务一部 | 验收标准低 | 用防火泥封堵 |
6 | 药品库房照明不是防爆灯 | 仪电二部 | 安全意识不足 | 更换防爆灯 |
7 | 危化品目录内容不完整 | 发电部 | 检点不仔细 | 1.查规范,重新整理;2.排版后打印张贴 |
8 | 危化品柜标识牌不完善 | 发电部 | 检点不到位 | 设计分类标识张贴,每类药品一目了然 |
9 | 药品库房劳动防护用品不全 | 发电部 | 检点不到位 | 1.设计标识张贴;2.补全防护用品,定期检查 |
10 | 水处理卸酸泵机封腐蚀 | 机务一部 | 盐酸腐蚀,材质选型不合适 | 更换耐酸腐的卸酸泵 |
11 | 中水加药间浓硫酸储存罐浓硫酸干燥器失效 | 机务一部 | 干燥剂吸潮失效 | 更换干燥剂 |
12 | 精处理酸存储罐上方管道腐蚀严重,需做防腐 | 机务一部 | 酸雾腐蚀 | 按规范做防腐 |
3. 制定整改方案、整改完成情况(附件1)
4月份查出的危化品完全隐患有11条已全部完成,1条因备件未到厂暂未彻底处理,已采取关闭卸酸泵的出入口手动门的临时措施,防止盐酸进一步腐蚀产生泄漏。
4.总结排查成效、建立长效机制等情况
通过安全检查,已逐步降低危化品的安全隐患,并形成了定期检查整改制度,定期检查危化品的储存及使用情况,填写《危险化学品专项整治隐患排查汇总表》,及时发现风险隐患,并立刻进行整改。
二、危险化学品全覆盖检查情况
(一)公司主要负责人每周主持召开安全生产碰头会5次。
(二)分管负责人每日生产碰头会上及时分析评价分管范围安全风险、协调解决安全工作存在的问题情况。
(三)4月5日,结合本单位实际制订下发了《山西国金电力有限公司安全生产“十五条硬措施”2022年工作任务责任清单》,4月20日制订下发了《山西国金电力有限公司关于下发《“十五条硬措施”责任分解》、《李国彪总经理四月份安全工作视频会议讲话责任分解》的通知》逐条逐项明确责任人落实情况
(四)安全生产主体责任落实情况
1.企业和建设项目合规情况
(1)企业是否存在未批先建、无证生产经营、安全许可证过期生产经营、超许可范围生产经营等严重违法行为。
(2)是否存在《安全生产法》中法律责任条款和重大安全隐患的情况。
2.安全生产制度和责任落实情况
(1)是否结合企业实际制定安全生产规章制度和操作规程,操作规程中是否涵盖全部生产和作业岗位,是否包括临时操作、应急操作、紧急停车的操作步骤与安全要求,是否包括主要工艺指标范围、工艺报警值和联锁值等主要工艺参数。
(2)是否按照新《安全生产法》有关规定,修订完善了包括主要负责人在内的全员安全生产责任制。
(3)重大危险源企业是否严格落实重大危险源包保责任制。
(4)是否执行了安全生产责任制考核制度。
(5)是否开展《危险化学品企业主要负责人安全生产考核记分办法(试行)》宣贯学习,确保全员安全生产责任得到有效落实。
3.安全生产管理和技术团队能力情况
(1)是否设置有分管安全、生产、技术负责人。
(2)是否配置了工艺、设备、仪表、电气等专业管理部门或专业技术人员,技术人员和安全管理人员是否取得相关资格证书,人员能力是否与企业安全生产需要相适应,成为安全生产的“明白人”。
4.安全生产标准化定级工作开展情况
(1)安全生产标准化各要素是否已有效管理。
(2)是否按照岗位标准和专业标准做到“安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化”。
5.危险化学品专项整治三年行动任务完成情况
组织逐项核实危险化学品安全生产专项整治三年行动任务完成情况和应急部门三年行动“回头看”检查发现问题,及时拾遗补缺,认真整改。
6.风险监测预警系统管理情况
(1)每日安全承诺是否存在由他人代签现象,特殊作业、开停车等高风险作业是否严格落实了管理措施。
(2)是否存在重大危险源包保责任人对自己职责不清,责任不落实的问题。
(3)是否存在工艺报警后,未能及时处置的情况,逐一排查工艺报警阈值、视频监控位置和名称是否存在错误和设备长期离线等情况。
7.双重预防机制建设情况
(1)是否按照《危险化学品企业双重预防机制建设工作指南(试行)》《危险化学品企业双重预防机制建设指导手册(2021版)》规范开展双重预防机制建设工作,过程是否达到“五有”要求。
(2)是否建立风险管控清单和隐患排查检查表,按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》和行业标准规范,开展日常岗位检查和专业检查,及时消除事故隐患,同类型隐患得到有效治理。
8.违法分包转包和挂靠资质行为
(1)全面开展一次分包转包和挂靠资质普查工作,是否存在违法分包转包和挂靠资质的行为。
(2)是否存在违法出租场地或生产线从事危险化学品或化工生产。
9.劳务派遣和灵活用工人员安全管理情况
(1)是否将劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位统一人事管理、统一劳动保障、统一安全培训、统一落实全员责任、统一安全检查,做到“五统一”,落实安全生产保障责任。
(2)是否在重大危险源操作岗位、特种作业岗位和特殊作业中使用劳务派遣人员。
10.集中治理和专项检查
(1)重大危险源企业是否全面开展双重预防机制数字化建设。
(2)涉及老旧装置的企业是否积极开展老旧装置分类整治改造。
(3)涉及转移和非转移项目企业是否配合开展安全设计诊断复核和完成问题整改。
(4)带危化品储罐危化经营企业是否落实安全风险管控措施。
(5)是否开展重大危险源包保责任人工伤预防能力提升培训。
(6)硝酸铵企业是否完成问题整改和接受执法检查。
(7)焦炉煤气制天然气企业是否开展专项大检查,认真吸取全国同类企业事故教训。
(8)重大危险源企业是否按照应急部门工作部署扎实开展两轮重大危险源交叉检查,做好重大危险源安全防控。
11.食堂、居民区、工业区等地面后勤系统以及使用15年以上的燃气管网隐患排查治理情况,已经移交“三供一业”的社区提供安全责任主体划分情况。
(五)“两重点一重大”管控情况
分别介绍“两重点一重大”名称、数量、备案等情况
(1)重点监管的危险化工工艺安全措施落实情况
对照《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》,明确工艺简介、工艺危险特点、重点监控工艺参数及安全控制基本情况,针对存在的问题提出改进措施。
(2)重点监管的危险化学品安全措施落实情况
对照《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》,明确危险化学品名称、风险提示、理化特性、危害信息、安全措施和应急处置落实情况,针对存在的问题提出改进措施。
(3)危险化学品重大危险源安全风险管控落实情况
对照《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则(试行)》,明确危险化学品重大危险源名称、级别、打分情况,针对存在的问题采取的改进措施。