报社经营工作汇报

2024-07-17 15:18:00 来源 : haohaofanwen.com 投稿人 : admin

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报社经营工作汇报

企业经营情况汇报

在各领域中,我们在越来越多的地方看到各种不同形式的汇报,汇报通常是对工作的总结报告,看取得了哪些成绩,存在哪些缺点和不足,总结了哪些经验,每次提笔要写汇报的时候都毫无头绪?

企业经营情况汇报1

20xx年1-10月份,在集团公司和董事长的领导工作与大力支持下,我饭店结合汝州餐饮市场的实际情况,紧紧围绕集团下达的年度工作目标,较好的完成了1-10月份的各项经营计划,现将饭店主要工作简要汇报如下:

一、经营概况

20xx年1-10月份实际经营收入总额为1111.62万元,平均每月经营收入111万元,完成全年计划指标的67.37%。其中累计缴纳税金总额为63.53万元,经营成本总额为311.21万元;经营费用总额为449.24万元,其中工资费用253.58万元,能源费用84.67万元;非经营费用累计309.62万元,其中计提折旧费268.71 万元,开办费累计摊销21.47万元,房产税累计计提 19.39万元。累计亏损17.89万元,直接经营利润gop 291.73万元。

二、主要的做法

1、增加服务项目,扩大经营收入

餐饮部增设了“夏威夷”海鲜烧烤广场、粤龙轩海鲜自助火锅和巴西烤肉等经营项目,房务部启动了健身中心、推行文化走廊、美容美发、商场外租等项目,极大的丰富了饭店的经营品种。另外饭店上下掀起持续销售热潮,先后推出新春大礼包、中秋“佛泉”月饼等全员促销活动,从一定程度上增加了饭店的营业收入。

2、全面推行酒店绩效管理。

采用工资与任务挂钩,奖惩与绩效考核相结合的方式,加强全员考核,同时结合各部门实际情况,在市场部、餐饮部、房务部等开展计件工资与个人任务相结合的考核方式,极大的调动了各个部门员工的工作积极性。

3、加强签单消费数额的控制。

取消了签单政策的推行,该项举措使得饭店的整体应收款从上半年的xx万元,下降为xx万元,并使月外欠平均控制在xx万元,月现金收入比例平均达xx%以上。

4、加强内部安全管理。

建立建全了火警处理预案、重点部位岗位责任制、突发事件保卫工作程序、消防重点部位等档案,加强了对员工的消防安全知识培训和提高预防火灾的警惕性。组织各类安全培训和演练xx次,参与人次xx人。

5、强抓服务技能,提升服务素质。

综合管理部组织员工参加新员工入职培训、餐饮部/房务部服务技能培训、饭店全体员工服务礼仪培训、服务实训教程培训、饭店基础知识培训、消防知识培训、财务知识培训和工程管理知识培训等各项培训参加各类型培训场xx次,参与培训人员人xx次,组织培训考核场xx次,考试合格率xx%。为饭店培养出了一支服务优质,素质高尚,口碑良好的员工队伍。

6、全面贯彻落实集团挖潜增效政策。

成立了挖潜增效工作领导小组,制定了月度挖潜增效、成本分析、市场分析会议制度,在加强成本指标考核的同时,不断强化全员的成本节约意识,使饭店形成了人人讲节约,处处做工作的良好局面。

三、经营中存在的困难

1、餐饮市场竞争激烈,产品结构需加快调整。

20xx年餐饮行业发展较为迅速,一批正在建设和发展中的中高档型酒店、宾馆对我饭店的经营造成了一定的影响。如正在筹备中的金鼎商务酒店、瑞源商务酒店,阳光快捷酒店加盟水上漂酒店后的水上漂阳光酒店,以餐饮为主的金豪酒店,这些饭店的扩张和迅猛发展,从人气、价格、产品及灵活的竞争措施各方面都对我饭店产生了强烈的冲击。为应对各家酒店的强势竞争,稳定饭店客源,保持收入的可持续增长,我饭店以推行各类营销活动和调整价格来对应。这些措施在一方面稳定客源的同时,另一方面也直接影响到了我饭店收入的提升。与此同时,饭店目前虽然开设了多种经营项目,各项政策也已经日趋完善,但是同比其它星级酒店,产品结构仍显单一。

2、经营费用偏高。

经营费用总额xx万元,月平均xx万元,占营业收入xx%。其中人工成本xx万元,月平均xx万元,占营业收入xx%,水电燃xx万元,月平均xx万元,占营业收入xx%。固定费用(折旧、开办费、房产税等)总额xx万元,月平均xx万元,占营业收入的xx%。

3、物价上涨较快。

20xx年各种原材料物价继续迅速上涨,如,但为了应对市场上的激烈竞争,继续保持客源的稳定,菜品价格没有同时调整,造成经营毛利润降低,利润亏损。由于物价的上涨和各方面的因素,导致饭店新产品的开发和项目的调整较为缓慢,使得产品宣传不到位,客户对我饭店的认知度较低,使散客消费市场占有率下滑较大,在一定程度上也影响了饭店的经营。

4、硬件设施不足,维修整改项目较多。

由于饭店部分机器设备长期动转,老化加剧,需维修和整改的项目大大增加,不仅为饭店的进一步发展埋下隐患,同时引起客人投诉,间接导致部分客源流失,也为各家竞争对手提供了机会。另外在消防控制室的人员配置和运行管理方面,由于缺少人手,存在一定的安全隐患,需要集团办公室等相关部门协调出具体可行的经营、运行和管理等实际办法。

5、员工整体素质培训和企业文化建设仍需加强。20xx年受市场竞争的冲击和影响,饭店部门员工出现立场不坚定的现象增多,最终造成招工难、员工流失率较大等被动局面。由于员工流动性较强,使得员工整体的服务水平和服务质量参差不齐,跟不上星级酒店的整体要求。同时,饭店缺乏主流宣传文化建设和员工发展规划,对饭店长远发展存在潜在影响。

四、20xx年11-12月份及20xx年经营计划和措施

针对以上的工作不足,在下一年度的工作中我们将重点从以下几个方面抓起:

1、在第四季度,饭店将通过加强员工队伍建设,提高员工综合素质,从根本上提升服务质量,赢得口碑宣传,争取从现有客户中获取更多的客户,预计第四季度收入330万元,预计税金支出18万元,营业成本按总收入29%(20xx年及20xx年平均值)预计约为95万元,预计费用支出约200万,实现本年净利润盈亏持平。

2、拟定饭店企业文化建设规划,并逐步付诸实施。稳定稳固员工队伍,加强员工服务技能和服务素质的培训,同时强化员工绩效管理,打造一支具有天瑞特色的精英团队。

3、加强硬件及其它配套设施的整改和建设,拉动饭店的整体收入。

4、对现有的经营品种和项目进行更新和调整,不断开展各种类型的营销活动,调整经营策略,加强市场开发及维护工作,全方位扩大饭店的经营收入项目。

5、强化安全管理举措,消除事故隐患,重点理顺消防管理,使饭店能够更加高效良好的经营运转。

6、进一步落实“挖潜增效”工作,为降低酒店的经营成本,再创佳绩!通过以上工作的开展,相信在集团公司的领导与支持下,再加上饭店全体员工坚持不懈,持之以恒的努力与奋斗,饭店的明天一定会更加美好!

企业经营情况汇报2

20xx年,xx公司认真贯彻执行兵团交通工作会议精神,抓紧落实年度生产任务和指标,为实现全年的奋斗目标而不懈工作。

一、生产经营情况第三季度,xx公司运输生产稳定增长,经营收入有所增加。

完成货物周转量8500万吨公里,货运量60万吨,完成年计划的92%,实现利润60万元。针对第三季度农产品调拨、入库和工业原料、产品输送的大好货运季节,xx公司调整了经营战略,将工作重点放到货物运输主业上,一方面加强与老货主单位的联系,另一方面在货物集中地和交通要道新增货物运输信息部,主要承担皮棉、西红柿、煤沫、饲料、砂石料等货物的运输,货物周转量和货运量分别比去年同期增长5%和7%,零担货物运输5400吨,同比也有所增加。在加强主业的同时,xx公司对多种经营产业的开发也没有放松,通过对彩砖厂的联合经营,对砂石料厂购置机械设备的入股,扩大了经营范围,增加了收入。根据公司前三个季度的生产情况和对第四季度的预测,2004年,xx公司可以完成货物运输量75万吨,其中棉花产品25万吨,糖厂原料及产品20万吨,蕃茄制品6万吨,煤沫15万吨,其它10万吨。生产砂石料20万方,彩砖10000平方米。

二、公司改制情况

今年,xx公司认真学习贯彻兵团“1+8”文件精神,加快建立规范的法人治理结构,针对xx公司股份制运作中的问题,公司与师有关领导和主管部门进行了汇报并提出了改制思路,以便使xx公司自律发展,培育多元化的投资主体,增强企业发展实力,真正步入股份制企业轨道,实现公司化经营,为实现原定目标,做大七师物流集团打下基础。

三、第四季度生产经营措施

1、做强一产。继续加强货运配载和货源信息服务,合理调配运力。目前xx公司已经占据师工业产品约70%的运输市场,但这远远不能满足xx公司的发展目标,因此,在开拓运输市场方面要下大功夫,计划在312国道、师属团场等运输干线和货物集中地,增设货物运输调度室,以农副产品和农业生产资料为主要服务对象。进一步扩大零担货运站点,抓紧年底零担货流高峰季节,力争增加收入,提高经济效益。

2、抓好二产。对砂石料厂今年后期的生产加强安全管理;对彩砖厂的产品销售与开发区建设紧密联系起来,做好彩砖铺路的施工工作;对制镜厂产品的销售和安装施工把关。

3、开发三产。继续引进可行性项目,采取多种形式扩大xx公司的经营范围,以赢利为目标,将全面提高xx公司的经济效益和社会效益渗透到每项开发的产业中。在发展三产的同时,广纳社会股份,广招社会财源,不断壮大公司的经济实力。

4、加强企业管理。建立健全xx公司管理制度和各项工作标准,规范职业道德,计划在12月中旬对全体员工进行量化考核,奖优罚劣,特别是对中层管理人员进行年终民主考评,为2005年公司进行自我推荐竞聘上岗做好基础性工作。

5、进一步加强思想政治工作,抓好员工的教育和培训,提高全员综合素质,认真开展“三学四建一创”精神文明活动,树立爱岗敬业的职业精神和团结协作的团队精神,塑造xx公司整体形象,保持和发扬文明单位的优良作风。

6、坚持不懈地抓好安全生产工作。落实安全生产责任制,狠抓运输安全生产的各项管理,严格制止超载配货,认真做好冬季车辆的安全运输工作。

企业经营情况汇报3

一、企业基本情况、质量管理体系总体描述、及经营质量回顾、分析与展望

1、企业基本情况

xx市xxx医药连锁有限公司成立于20xx年1月,20xx年8月15日通过省局验收;2021年9月1日取得《药品经营许可证》。经营方式为(零售)连锁,公司现有零售门店62家,无委托配送、存储;经营范围为中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品。(含冷藏冷冻药品)。库房设置了:常温库、阴凉库、冷藏库、能够满足药品存储条件;20xx年9月4日通过省局药品经营活动合规检查。注册地址:潜江市园林办事处三江路33号:仓库地址位于:潜江市园林办事处三江路33号配送中心。

公司总部员工人数28人,其中:专业技术人员 8人:执业药师4人、主管药师2人、主管中药师2人、占总人数的36%,从事质量管理、验收、养护人员共7人;占总人数的31%。近一年,无岗位人员变更情况:公司下设7个部门:行政部、质管部、财务部、采购部、配送部、储运部、营运部、管理部。公司下设零售终端62家门店,员工总数225人,其中执业药师63人,从事质量管理、验收、养护人员共124人占门店总人数55%。

公司负责人、质量管理负责人、质量管理部门负责人、质量管理员、验收员、养护员、采购员、连锁门店负责人、质量管理员、验收员、养护员等均具备相关学历或专业技术职称,符合药品经营质量管理规范的要求。

2、药品经营质量管理体系总体描述

公司始终禀承“质量第一、规范经营、顾客满意、持续改进”的质量方针,严格按照有关法律法规及GSP的要求建立了质量管理体系,制定了质量管理体系文件,开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险等活动。公司依照《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规,对药品采购、储存、销售、运输等各个环节采取有效的质量控制。将“质量第一,规范经营,顾客满意,持续改进”的质量方针,贯彻到药品经营活动的全过程。公司设置了与其经营范围和规模相适应的组织机构,人员,质量体系文件、设施设备及计算机系统等。配备的“海典医药管理流通软件”计算机系统,能够实时控制并记录药品经营质量各环节和质量管理全过程。仓库安装了符合要求的空调、冷风机、冷凝器;配备了温湿度监测系统,断电应急的发电机组,并组织了对冷库、冷藏车、保温箱、温湿度自动监测系统进行了验证,确保药品的存储条件。加强全员培训,全面提升了企业的管理水平和GSP管理的全员参与意识,成立质量内审小组,认真开展质量管理体系内部审核,对存在的问题及时整改并跟踪落实。公司为实现全面质量管理的原则和基本要求,确保质量体系得到全面、充分、有效实施,要求各岗位必须充分履行岗位职责,承担相应的责任,严格实施质量控制,确保药品经营质量。始终坚持将GSP要求作为公司经营的'行为准则,以“质量第一、规范经营、真诚为本、服务取信”为经营理念,以全面实施GSP管理,确保经营药品质量为目标。认真学习《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规,制定并严格执行企业质量管理和操作规程。不断提升企业人员质量意识、专业技能,坚持规范企业的经营行为,确保了公司质量管理体系的正常有效运行。从整体上提升药品经营质量管理的水平,保证了本公司的药品经营质量和人民群众用药安全、有效,取得了良好的社会效益和经济效益。自公司成立以来未接到1例药品质量投诉。

二、药品采购、验收、储存、养护、配送、运输管理

1、在整个药品经营活动中,采购是保证药品质量的首要环节。在进货前严格审查供货方的资格,经营范围,包括企业资质,质量保证的能力,并建立企业质量档案。截止到20xx年11月底公司首营企业有300多家;首营品种达到4500余个。

2、验收人员严格按照公司的验收管理制度对购进、配送、退回的药品质量进行逐批验收,根据药品的存储条件,存储在相应的库区。养护员按照养护管理制度,根据“三三四”的原则对在库药品进行按季循环检查,对冷藏药品、含麻药品、首营品种、近效期、效期短、质量不稳定的药品进行重点养护。

3、药品储存严格按照三色五区、五距;常温、阴凉、冷藏;专管药品;内服外用药品分开储存要求,进行合理储存。

4、药品运输;配送员严格按照药品运输管理制度及外包装的标示要求搬运、装卸药品。冷藏药品指定专人负责,对在途温度实施全程监测,确保冷链药品质量。

5、药品配送按照公司规定统一配送,禁止门店外采。根据公司药品追回管理制度、药品召回管理制度,发现售出的药品存在质量问题或安全隐患时,及时通知各连锁门店停止销售并在系统进行锁定,退回公司总部。

6、20xx年1月1日至20xx年11月30日:进货批次34203次,入库验收全部合格。公司成立以来,截止至今,在收货或验收中未发现不合格药品和假劣药品情况。在药品存储和养护过程中,未发现不合格药品,公司使用的“海典医药管理流通软件”计算机系统能够对药品的有效期进行自动跟踪和锁定,采取近效期预警,超过有限期自动锁定等措施,防止过期药品销售。截止现在,公司暂未收到顾客产品投诉或产品缺陷情况。

三、仓库和设施设备

1、仓库

公司仓库总面积1189.92M2,按照药品的存储条件设有常温库(703.87M2)、阴凉库(391.68M2含三个药品阴凉库,一个中药饮片库)、冷库(面积10.24M2,容积:27.65M3)。辅助用房面积,84.13M2;各库区按照色标管理,分别设置了合格品区、待验区、发货区、退货区、不合格区。经营场所面积504M2。另设非药品库1个365M2。

2、设施设备及验证

仓库设施设备:冷风冷凝机组8台、天井式空调8台、温湿度自动监测系统1套、运输用货车2台、冷藏车1辆、保温箱1个;货架、托盘、灭蚊灯、防鼠板等若干个。

温湿度自动监测系统验证:温湿度自动监测系统1套;温湿度测试终端16个,由北京鹏易达科技有限公司安装调试,于20xx年6月进行了首次验证。20xx年6月在此进行了验证。

四、计算机系统

公司使用的是“海典医药流通管理软件”系统,质量管理部负责对整个系统基础数据的建立,对药品采购、收货验收、入库、储存养护、出库复核、运输配送、销售等各经营环节跟踪记录,对各经营环节进行判断、控制,确保各项质量控制功能实时、有效。公司现有参与经营与质量管理计算机26台,门店终端62台。

五、继续及健康检查

公司根据年初制定的员工继续教育计划和健康检查计划,对员工进行了继续教育和岗前培训。20xx年6月对直接接触药品人员进行了健康体检。

六、自查和外部审核

公司每年开展企业自查,重点对组织机构、质量管理职责、人员培训、设施与设备验证、采购、收货、验收、储存与养护、销售、出库、运输与配送、质量管理体系文件及计算机系统全过程进行了质量管理体系内部审核。对存在的问题,督促相关部门进行整改并跟踪落实。对质量管理体系内部审核的缺陷项目,进行了质量风险管理评审。对存在的问题进行研究分析,制定纠正预防整改措施、限期改正、逐步完善。20xx年12月公司按照计划对20xx年公司质量管理工作进行了单项和综合内审。根据公司年度计划,20xx年自查和内外审核将在本月完成。

七、20xx年展望

20xx年即将到来,我们将继续在省药品监督管理局和汉江分局的监管、关心和支持下,让公司的质量管理工作走向专业化、职业化、规范化道路。

企业经营情况汇报4

今年以来,xxx汽车服务公司认真贯彻集团总公司20xx年工作会议精神,分析形势,强化管理,寻求发展,搞活经营,摆脱了建厂以来长期亏损的局面,各项经营取得了显著成绩,成为集团总公司所属企业20xx年经营管理的新亮点。在20xx年我们在工作中的具体做法是:

一、调整思路,提升企业经营效益

1、今年,公司以注重大车二维作业项目为定位,提升社会声誉。凭借着公司技术娴熟的大工修理团队和技术设备,公司与县运司、商运司、运管所、交警队等单位多次协商沟通,安排专人负责,真正把二维作业项目拿在手中,实现业务收入8万元,在提升经营业绩的同时,提高了公司的声誉。

2、以小车修理配件销售项目为定位,扩大市场占有率。针对县域汽车服务行业市场情况,公司将业务重点锁定在中档以下小车修理和配件销售上。今年1-4月份共修理小车728辆,实现业务收入9万元,配件销售实现业务收入18万元,在小车修理上做到了价格公道合理,服务细致周到,逐步扩大了中低档车辆维修的市场占有率。

3、以精湛高超钣金喷漆技术为定位,做强主营业务。在县内4家保险公司授权为肇事车辆维修定点单位的基础上,公司结合实际,综合分析了行业形势,上半年将事故车辆的维修作为主营业务。今年以来,安排专人负责事故车辆的维修工作,并协助保险公司实施肇事维修、理赔“一条龙”服务,基本上争取到了本地90%以上事故车辆维修业务。同时,公司将此业务向柞水等周边地区拓展。

二、统一思想,突出管理工作,加强队伍建设

1、公司领导班子通过总结经验,解决矛盾。按照集团总公司20xx年的工作会议精神,公司召开了员工大会,我们针对公司在经营中的主要症结,经营管理上出现的主要矛盾和存在的问题,提出了一系列的整改措施,从而为公司的健康发展奠定了基础。

2、明确目标,规范运作。根据年初签订的生产经营目标,细化分解任务,层层落实责任,公司确定了季度目标、年度目标、三年规划和中长期发展目标,切实对公司的生产经营进行明确的定位,为公司摆脱困境,走向光明,提出了明确的发展方向。

3、统一思想,坚定信心。公司领导班子根据企业现状,多次召开会议,统一职工思想,坚定发展的信心,心往一处想,劲往一处使,上下齐心,广泛征求员工意见,加强思想教育引导,凝聚力量,以厂为家,爱岗敬业的良好氛围正在逐步形成。

4、定岗定员,明确责任。针对公司岗位分配不合理、设置臃肿等现象,公司开展定岗定员活动。将原来47个岗位,精简到38个岗位。针对每个岗位,制定了岗位职责,规范了公司管理。

5、率先垂范,现场办公。公司经理解振徐负责公司工作以来,坚持每天早上7时到公司,并实行点名制度,身先士卒,以身作则。并针对汽车服务行业的特殊性,将自己办公室从二楼移到服务大厅,现场办公,现场解决工作中的实际问题,为全体员工带好了头,树立了榜样,企业的经营面貌有了很大的改观。

三、加强财物管理

1、规范财务,加强监督。扭转了财务会计单一做账的局面,实行计划管理、单车核算、单车结算的办法。安排了专人将呆、坏帐逐月清理,上门催要,保证了现金回流。

2、工效挂钩,提高薪酬。公司针对岗位的技术水平,实行了工效挂钩制度,实行计件提成制。改变了以往“干多干少一个样,干好干坏一个样,干与不干一个样”的被动局面。有力地调动了员工工作积极性,提高了收入水平。

为保证公司的持续发展、健康经营。公司领导班子积极在经营中总结经验,统筹部署,转变观念,谋求发展。我们有信心,有决心做强做精主营项目,加强人才储备,力争在三年之内使公司成为集团总公司有影响的新兴产业,更好地服务于地方经济建设。

企业经营情况汇报5

路桥公司现有职工2115人,其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元,年施工生产能力(综合产值)可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设,施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。

20xx年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下,公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署,结合“成本效益年”活动,抓经营管理,抓市场开拓,积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力,我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素,在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及年度经营成果预测

(一)目前经营状况

1、20xx年公司承担的经营业绩责任合同指标

(1)实现目标利润1872万元;

(2)上交资产收益1495万元;

(3)对外创收13865万元;

(4)上缴上级管理费160万元;

(5)计提折旧2248万元。

2、经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上,确定20xx年市场开发目标5亿元;工程施工收入目标3.5亿元,其中:油田内部2亿元,外部1.5亿元;其它营业收入1093万元,其中:管理局拨款725万元,其它业务收入368万元。制定了公司《20xx年改革与管理工作总体方案》,进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法,并积极推进各项管理办法的落实,使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。

截至9月25日,各项指标完成情况如下:

(1)承揽到油田内、外部工程项目58项,其中:油田内部项目47项,油田外部项目11项。工作量5.3亿元,完成年计划的106%,其中,跨年部分约2.2亿元。

(2)完成建安工作量2.7亿元(不含设备费395万元),完成年计划的77%,为去年同期的101%;其中油田内部14188万元,为年计划的71%;油田外部12812万元,为公司年计划的85%。

(3)实现经营收入28149万元,完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元,完成年计划的205%。

(4)成本支出29203.4万元,主营业务税金及附加152万元,累计支出29355.4万元。其中:

――上级管理费为0;

――上交资产收益为0;

――计提折旧1809.3万元,完成合同指标的80%。

(5)累计盈余为-1206.4万元。

(二)年度经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大,尽管已经得到上级领导的关心和帮助,努力落实了1.4亿元,但是距年度计划目标仍差6000多万元,并且施工项目零散,施工组织费用增加,利润减少。外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目,相继中标7项,产值3.3亿元,但由于充实人力物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响,获利空间也相对很小。所以,油田内部活源不充足的问题,制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此,我们路桥公司领导班子有决心,也有信心带领路桥公司两千多名职工,在有限的时间内,通过深入扎实开展“成本效益年”活动,进一步落实各项管理办法,认真算好每一笔帐,节约用好每一分钱,多创产值,提高效益,努力完成公司承担的经营业绩责任指标:

(1)预计全年完成工程产值3.2亿元,完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元,为年计划的75%,油田外部1.7亿元,为年计划的113%,完成经营业绩责任指标的123%。

(2)预计实现营业收入3.3亿元,完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元;其他业务收入1000万元。

(3)预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费160万元;上交资产收益1495万元;计提折旧2248万元,并力争实现盈余。(年初,管理局财务资产部核定的利润指标为377万元)

需要说明的是,由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付,所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入,年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元,实际应上缴资产收益为770万元。

1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0,如果考虑这两项成本支出930万元(管理费160 万元,资产收益770万元),则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元,目前已实现营业收入28149万元,即10-12月份将实现营业收入4851万元,如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费160 万元、资产收益770万元,实现净利润377万元),则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。

(三)经营管理中面临的问题

1、工作量落实方面

年初,公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元,外部1.5亿元。目前已落实89%,并且内、外部比例失衡,主要效益来源的内部工程只落实预算的75%;外部市场虽呈现良好的发展态势,但工程收益率相对较低,影响公司的创效能力。

2、关联交易方面

一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调,加之关联交易条款的约定,但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程,如八百垧综合治理工程,也未能很好执行专业分工,水泥混凝土路面5万平方米,只落实给我们1.5万平方米,特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍,工程后期无法完工,还要来找我们的队伍去帮忙,对此,我们有些无法理解;二是投标中人为降低费率标准,让利基数不合理,合同条款不规范,工程结算中更改结算标准、定额标准,并且手续繁琐,时间滞后;三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅,往往活干了,但结算不回来;四是在效能监察中,对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的,仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量,有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。

3、生产组织方面

油田内部施工项目计划下达晚,图纸到位不及时,加之征地、动迁等因素的制约,导致项目施工无法正常运行,整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月,错过了道路施工的黄金季节,进入雨季施工时,难度大、投入多,增大了工程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺,在参与高等级路桥工程投标和施工中,也影响施工生产组织运行。

4、资金周转方面

截至目前,应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元,三年以上存货268万元,不良资产729万元,总计5810万元;工程款挂帐17083万元,营运资金缺口8000万元,严重影响公司资金周转能力。同时,部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定,甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款,但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工,全年增加利息支出约1000多万元。

5、固定成本支出过高

一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元,本年应分摊820万元,上半年已进成本410 万元;二是新增市场化用工417人,增加成本费用493万元;三是采暖费取费不足,全年予计支出采暖费2300万元,但预算取费仅900万元,差额1400万元;以及稳定工作增加成本604万元(包括市场化用工费用493万元;落实十一条增加费用56万;劝阻各类上访活动增加费用55万元。),致使今年固定费用较上年大幅度提高,加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口,给全面完成合同指标增加了难度。

二、由于稳定工作而增加的成本支出情况

今年3月份以来,公司从大局出发,一直把稳定工作当作重点,积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求,我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬,全面落实管理局稳定工作各项部署,共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求,及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”,更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然,由此也给企业带来的严重经济损失,尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则,但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。

1、 新增市场化用工417人,组织招工费用以及用工人员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元;(按半年计算)

2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”,共计支出56万元,其中主要包括:成立服务中心费用12万元,房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元;

3、为防止和劝阻各类上访活动,公司派出警力140天、2220人次,出警值勤车辆390台次,每天工作十几个小时,各项费用达44万元。

4、为防止破坏有线电视网络,我们在四个区域,配置了92人实施监控,并相应配备了部分必要的监控设备和器具,费用支出11万元。

三、合同管理工作情况

公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时,我们结合生产经营活动的实际,按照庆局发[20xx]118号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求,严格把住“审查、签订、履约”三关,实现合同全过关。

xx丝绸纺织有限公司是由香港xx集团公司控股的民营企业,在xx县委、县政府大力支持下,特别是在xx县长的关怀下,公司投资2500万元,于20xx年落户xx。20xx年8月进入xx县工业园区,开工建没,公司在xx县工业园区占地34亩,厂房14000平方米,自动缫丝2000绪,织绸机180台。年设计能力:年产生丝150吨,绸缎200万米,20xx年3月进行试生产,目前工程进展顺利,将全面投入生产。在这里我代表公司全体职工,感谢关心和支持,我公司的各位领导和有关部门。特别感谢;县工业园区、县招商办、县经委、县财政局、县环保局、县建委、县国土局和国税局。没有他们的大力支持,就没有我公司今天的顺利发展。

一、公司近几年业绩

20xx年销售收入2230万元,出口创汇232万(美元);20xx年销售收入6432万元,出口创汇500万; 20xx年销售收入8353万元,出口创汇860万;预计20xx年销售收入8300万元,出口创汇860万。

一期工程完工后达产目标:年销售收入10000万元,年出口创汇1500万。

公司产品情况:公司产品坯绸及染色,印花绸100%出口。其中坯绸出口量在xx排名第三,已进入全国绸缎对全球出口企业30强。(根据20xx年国家海关排名我公司为第29名)也是xx市唯一出口染色、印花绸到欧洲、美洲地区的企业。企业连续三年实现出口翻番。并已形成了完善的贸工农一条龙的发展格局。武隆xx、南川xx为公司的蚕茧基地、xx为工业生产基地,带动了近3千户的蚕农养蚕,年蚕农产收入均在5000元以上。

公司目前已解决下岗职工300人;职工收入:每年以10%的速度增长。

二、公司创新产品

目前公司名牌WINTUS系列产品供不应求。20xx年已占领5%的印度市场。L630A新产品是真丝与细支纯棉纱交织而成的高档女装服饰面料。由于桑蚕丝与棉纱有机组合,因此织物丝感、棉感性好。它以手感柔软、色泽靓丽,外观美丽,风格新颖,易于洗涤,穿着舒适时尚等独特优势,该品种受到欧洲客户的钟爱,是西南地区丝绸行业唯一荣获20xx年国家商务部新产品金奖的企业。

三、下步打算:

认真落实国家和市、县政府关于“新农村建设”、“工业大发展”的战略,积极建设优质蚕茧基地,在此基础上向国外扩张,目前己在柬埔寨建立蚕桑试验基地。在发展蚕桑基地上,推动xx工业织造基地的发展,适时进行二期工程的扩建,争取在“十一五”期间,公司在xx再投资3500万元,造就年销售收入超3个亿,年出口创汇3000万美元,税收超千万元的多元化新形企业。其中:

1、争取在20xx年底至20xx年再投资500万元人民币新建一条年产100吨双宫丝生产线,年增加产值3500万元。

2、20xx年底完成投资1500万元,扩建年产150吨打线丝生产线,年增加产值6500万元。

3、20xx年底争取完成投资1500万元,新建年产丝绸服装200万套生产线,年增加产值12500万元。就业职工人数达到1500人。


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